施策進行管理・評価票(1)

評価年度:2010年度


<基本情報>

施策課題 13102000 景観に配慮した公共空間づくりの推進 作成課 まちづくり局計画部景観・まちづくり支援課
基本政策 安全で快適に暮らすまちづくり 政策の
基本方向
身近な住環境を整える 基本施策 良好な都市景観形成の推進
関係課 環境局緑政部緑政企画担当、建設局土木管理部路政課、建設局土木建設部河川課 重点

<施策の概要及び施策の目標>

当該施策によって
解決すべき課題
●道路・河川・公園などの公共施設や公共建築物は、多くの人が利用するため、これらの整備にあたっては周辺環境や景観に配慮した公共空間づくりに向けて、行政が積極的にリードする役割を担っています。
●多摩川は、市民の憩いの場や自然とのふれあいの場として親しまれています。この豊かな自然環境を都市の景観に活かして自然環境と調和した潤いのある街なみ形成を進めていくことが重要となっています。
施策の概要 ●公共施設等を整備する際は「川崎市景観計画」を活用し、景観に配慮した公共施設整備の取り組みを推進します。
●「多摩川景観形成ガイドライン」を活用し、多摩川と周辺市街地との自然環境の調和した魅力的なまちづくりをめざし、大規模開発事業等を調整して公開空地などの公共的な空間づくりを推進します。
施策の目標 ●計画期間中に平瀬川支川の改修、麻生川環境整備、緑の軸線イメージアップを図るための市内7か所における緑の景観づくり、川崎駅西口駅前広場及び川崎市役所前モールにおける街路樹の景観形成、路上違反広告物の適正管理などの事業を「川崎市景観計画」に則して推進します。
●形態意匠条例を活用した地区計画や、景観法に基づく届出業務と連携し、多摩川景観形成ガイドラインを活用した、公共空間の景観誘導を進めます。

<成果の説明>

評価結果 (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 ●平瀬川支川については、延長約59mの区間の護岸改修工事に着手しました。
●麻生川の整備について、動植物等の生息・生育環境の保全を図るとともに、河床の深掘れ箇所の補修を併せて行い、河川の安全度を高めました。
●景観を害する路上違反広告物について、町内会等の市民協力を得て除去作業を行いました。
●多摩川沿川における景観法、地区計画形態意匠条例の届出等において、多摩川景観形成ガイドラインに基づいた景観誘導を行いました。
2008
A
2009 (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 ●今後も、公共施設等を整備する際や、多摩川沿川で大規模な開発が行われる際の、良好な公共空間の整備が望まれます。
A
2010 (1)、(2)を踏まえた第3期実行計画における取組や方向性 ●公共施設等を整備する際は「川崎市景観計画」を活用し、景観に配慮した公共施設整備の取り組みを推進します。
●川崎駅東口、小杉等の再開発地区や、大山街道等の都市景観形成地区等で行われる公共施設整備に合わせて、川崎市景観計画等を活用した、公共空間づくりを推進します。
また、形態意匠条例を活用した地区計画や、景観法に基づく届出業務と連携し、川崎市景観計画にもとづいた公共空間の景観誘導を進めます。
A

A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの


<参考指標>

参考指標名(1) 参考指標名(2) 参考指標名(3)
多摩川沿川における地区計画の制定状況 河川・水路の環境整備状況 緑の景観づくりの推進事業整備状況
指標の説明(1) 指標の説明(2) 指標の説明(3)
多摩川沿川において、多摩川ガイドラインに基づき、形態意匠条例を制定した地区計画の地区数です。また、制定した後に継続的に運用する事業であるため、累計表示とします。 河川・水路の環境整備の推進により、水と緑のネットワークづくりが図られます。
目標値:対象河川、水路の環境整備状況
69%(2010年度)
緑の軸線のイメージアップを図るための、緑化事業地区数です。
指標の方向性(1) 指標の方向性(2) 指標の方向性(3)
大きいほどよい 大きいほどよい 大きいほどよい
年度 計画値 実績値 単位 年度 計画値 実績値 単位 年度 計画値 実績値 単位
2008 - 1 地区 2008 68 68 % 2008 4 4 地区
2009 - 3 地区 2009 68 69 % 2009 3 3 地区
2010 - 3 地区 2010 69 69 % 2010 - - -

<事業費>

(単位:千円)
年度 2008(H20)年度 2009(H21)年度 2010(H22)年度
予算 決算 計画事業費 予算 決算 計画事業費 予算 決算見込
事業費合計 10,827 10,117 10,601 9,307 9,112 10,138 9,518 9,057

<配下の事務事業所一覧>

事務事業名 3ヵ年の達成度 事務事業名 3ヵ年の達成度
多摩川景観形成推進事業 III 河川改修事業 III
準用河川等改修事業 III 水路整備事業 III
屋外広告物管理事業 III    
>>前のページへ戻る