施策進行管理・評価票(1)

評価年度:2009年度


<基本情報>

施策課題 12402000 河川の整備 作成課 建設局土木建設部河川課
基本政策 安全で快適に暮らすまちづくり 政策の基本方向 災害や危機に備える 基本施策 治水・雨水対策の推進
関係課   重点

<施策の概要及び施策の目標>

当該施策によって
解決すべき課題
●近年、都市化の進展による雨水浸透域の減少や、集中豪雨の多発による洪水被害が増加しているため、効果的な治水対策が求められており、市内河川においても計画的な河川改修により洪水被害を解消する必要があります。
●河川の適切な維持管理や水門等の河川施設の保守点検・補修により、水害防止や環境保全を図る必要があります。
施策の概要 ●本市では、時間雨量50mmに対応できる河川整備を進めており、五反田川の水を直接多摩川に地下トンネルで放流する五反田川放水路や地域と協働・連携を図り策定した基本計画に基づき、潤いのある水辺環境の創造と自然環境に配慮した川づくりを目指した平瀬川支川等の改修を行います。
●準用河川において、生態系に配慮した河川の整備を進め、水辺環境の保全及び治水安全度の向上を目指します。
●河川維持補修計画を策定し、年次計画に基づく河川の安全な維持管理を推進します。
●渋川の環境整備に向けて、市民や地域とのパートナーシップによる検討を重ね、渋川整備基本計画を策定します。
施策の目標 ●時間雨量50mmに対応した河川整備を進め、現在80%の河川全体の改修率を2014年度までに82%に高めることを目標に、五反田川放水路の整備を進めるとともに、平瀬川支川では57%の改修率を2010年度までに60%以上にします。
●麻生川については、生態系や水質の保全に配慮した河川の環境整備を推進し、うるおいのある水辺空間を創出します。

<成果の説明>

評価結果 (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 ●平瀬川支川については、橋の架替及び護岸改修工事、合わせて延長約30メートルの区間が完成し、時間雨量50oに対応する改修率が58%から59%になり、治水安全度が高まった地域が増えました。
●五反田川放水路については、トンネル部築造工事が9月定例市議会で承認され、10月13日に工事着手しました。また、放流部立坑築造工事が12月定例市議会で承認され、12月22日に工事着手しました。
●河川施設の補修工事の実施に加え、老朽化した護岸や河床の深掘れ等を計画的に補修していく為に河川維持補修計画を策定しました。日常的な維持管理については、河川の機能に支障を来たすことなく、良好な環境の保全が図れました。
●渋川の環境整備については、整備の基本計画の素案を作成し、合流点処理については国及び庁内関係機関と調整を行い水門設置の方向を定めました。
●麻生川については、動植物等の生息・生育環境の保全を図るとともに、河床の補修を併せて行い、河川の安全度を高めました。
2008
A
2009 (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 ●公共事業における補助金の予算確保が厳しくなっている中、大規模事業である五反田川放水路の工事に着手したことから、平瀬川支川における補助金の確保が厳しい状況となっています。
A
2010 (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 ●平瀬川支川については、引き続き、自然環境に配慮した川づくりの整備を進めてまいります。また、五反田川放水路についても、引き続き工事の安全及び構造物の品質確保に努め、トンネル部築造工事及び放流部立坑築造工事を進め、第3期実行計画においても引き続き、時間雨量50oに対応する河川整備を進めてまいります。
●渋川の環境整備については、合流点の水門設置及び環境整備の実施に向けて第3期実行計画に位置付けて行きます。
●麻生川については、第3期実行計画においても引続き整備を推進していきます。
 

A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの


<参考指標>

参考指標名(1) 参考指標名(2) 参考指標名(3)
時間雨量50mm対応の河川改修率 平瀬川支川の改修率  
指標の説明(1) 指標の説明(2) 指標の説明(3)
改修計画延長に対する改修済延長の割合。
目標値:河川改修率82%(2014年度)
今計画期間中は改修延長が河川全体延長に比べ小さいため指標の伸びはありません。
平瀬川支川における改修計画延長に対する改修済延長の割合。
目標値:平瀬川支川改修率60%(2010年度)
 
指標の方向性(1) 指標の方向性(2) 指標の方向性(3)
大きいほどよい 大きいほどよい  
年度 計画値 実績値 単位 年度 計画値 実績値 単位 年度 計画値 実績値 単位
2008 80 80 % 2008 58 58 % 2008      
2009 80 80 % 2009 59 59 % 2009      
2010 80     2010 60     2010      

<事業費>

(単位:千円)
年度 2008(H20)年度 2009(H21)年度 2010(H22)年度
予算 決算 計画事業費 予算 決算見込 計画事業費 予算 決算見込
事業費合計 999,700 971,024 244,1489 223,4069 107,6787 662,9889 0 0

<配下の事務事業一覧>

事務事業名 達成度 事務事業名 達成度
五反田川放水路整備事業 3 河川改修事業 3
準用河川等改修事業 3 河川維持補修事業 3
河川管理 3 渋川沿川環境改善推進事業 3
   
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