施策進行管理・評価票(1)
評価年度:2009年度
<基本情報>
施策課題 |
54402000 |
港湾機能施設の維持・整備 |
作成課 |
港湾局港湾経営部整備計画課 |
基本政策 |
活力にあふれ躍動するまちづくり |
政策の基本方向 |
川崎臨海部の機能を高める |
基本施策 |
広域連携による港湾物流拠点の形成 |
関係課 |
|
重点 |
■ |
<施策の概要及び施策の目標>
当該施策によって 解決すべき課題 |
●川崎港は、工業港と商業機能をあわせ持つ総合港湾として首都圏の経済活動を支える重要な役割を果たし、今後とも首都圏の生活や経済活動を支え続けていく必要があります。このため、東京湾内諸港などとの広域連携によるコンテナ輸送の効率化や羽田空港の再拡張・国際化に対応した総合的な物流体系を構築し、川崎港における交通ネットワークの整備など、港の特徴を活かした貿易の振興などが求められ、国際競争力の強化に努めていくことが課題となっています。また、既存ストックの有効活用など新たな対応も求められています。 |
施策の概要 |
●川崎港の公共ふ頭について、千鳥町・東扇島を中心に港湾物流貨物の拠点としての機能を維持するとともに、貨物に対応した港湾機能の充実や川崎港の特徴を活かした利用しやすく安全な港づくりを目指して、港湾施設の充実・強化に向けた維持整備を進めます。
●施設の整備においては、既存ストックの有効活用の観点から、効果的な延命化対策や機能向上に取組みます。 |
施策の目標 |
●適切かつ効果的な維持補修や予防保全を実施し、延命化への取組みを推進することで港湾機能の充実・強化並びに利用しやすい安全な港づくりを推進します。 |
<成果の説明>
評価結果 |
(1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 |
●千鳥町5号岸壁本体の改修工事を完了し、引き続き背後の荷捌き地嵩上工事等を実施し、2009年度に岸壁の供用を開始しました。また、千鳥町2号岸壁の改修事業については、事業着手を一年前倒し、2009年度から詳細設計や一部撤去工事に着手しました。
●港湾施設の老朽化に伴い、機能維持という課題への取組みとして、施設の適正な補修工事を実施しました。
●適切かつ効果的な維持補修や予防保全の実施による長寿命化への取組みを図るため、一部港湾施設(23施設)の維持管理計画を策定しました。 |
2008 |
A |
2009 |
(2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 |
●千鳥町2号岸壁は、利用者から早期供用を要望されていますが、千鳥町再整備計画と密接な関係があることから、連携を図り事業を推進する必要があります。更に、財政状況を考慮し、経済性に配慮しながら着実に事業を推進する必要があります。●既存ストックの有効活用を図り、効果的・効率的な施設の延命化を推進する必要があります。●計画策定(市単独・補助・国有)施設の内容を理解し、必要に応じて適切な維持管理を推進する必要があります。 |
A |
2010 |
(1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 |
●千鳥町2号岸壁の改修事業は、利用者から早期供用を望まれており、千鳥町再整備計画と連携を図り確実な事業推進が図れるよう取り組みます。●既存ストックの有効活用や延命化対策として、適切かつ効果的な維持補修や施設の延命化対策を推進します。●121施設の長寿命化計画策定に向け、次年度以降も継続的に事業を推進していくとともに、策定した長寿命化計画に基づき、施設の長寿命化に取り組みます。 |
|
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
<参考指標>
参考指標名(1) |
参考指標名(2) |
参考指標名(3) |
港湾施設の維持管理計画の策定施設数 |
|
|
指標の説明(1) |
指標の説明(2) |
指標の説明(3) |
2012年度までに、121施設の維持管理計画を策定することを目標としており、策定した施設数を指標としています。 |
|
|
指標の方向性(1) |
指標の方向性(2) |
指標の方向性(3) |
大きいほどよい |
|
|
年度 |
計画値 |
実績値 |
単位 |
年度 |
計画値 |
実績値 |
単位 |
年度 |
計画値 |
実績値 |
単位 |
2008 |
|
|
施設 |
2008 |
|
|
|
2008 |
|
|
|
2009 |
23 |
23 |
施設 |
2009 |
|
|
|
2009 |
|
|
|
2010 |
47 |
|
|
2010 |
|
|
|
2010 |
|
|
|
年度 |
2008(H20)年度 |
2009(H21)年度 |
2010(H22)年度 |
予算 |
決算 |
計画事業費 |
予算 |
決算見込 |
計画事業費 |
予算 |
決算見込 |
事業費合計 |
1,170,140 |
1,071,748 |
1,256,723 |
644,007 |
1,168,608 |
1,357,602 |
0 |
0 |
<配下の事務事業一覧>