施策課題 | 23102000 | ホームレスの自立支援の推進 | 作成課 | 健康福祉局地域福祉部地域福祉課 | |||||
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基本政策 | 幸せな暮らしを共に支えるまちづくり | 政策の 基本方向 |
安心な暮らしを保障する | 基本施策 | 自立生活に向けた取組の推進 | ||||
関係課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●ホームレスの自立(就労自立・福祉的自立等)を支援するための総合的な施策の展開が求められています。 ●平成16年10月に策定した「川崎市ホームレス自立支援実施計画」に沿って、緊急援護から生活づくり支援へ施策の転換を図り、ホームレスの人の自立を促進するとともに、地域支援ネットワークの構築や関係機関等との連携を進めることが重要な課題となっています。 |
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施策の概要 | ●ホームレス自立支援施設を計画的に整備、運営します。 ●関係機関・市民団体と連携、協力しながら、個々の状況に応じたきめ細かな支援を実施します。 ●巡回相談を定期的に実施し、自立阻害要因に即して、必要な施設・施策につなぐなど効果的な支援を進めます。 ●個人や民間団体の自主的な支援事業に対して、経費の一部を助成することにより、自立支援活動の促進を図ります。 |
施策の目標 | ●ホームレス状態に陥った要因に着目し、保健、医療、福祉、雇用、住宅、教育など、ホームレスの人を取り巻くそれぞれの課題解決に向けて、市内で暮らし、活動するすべての主体が一体となった自立支援の推進を目指します。 ●偏見や差別のない正しい理解と協力のもと、ホームレスの人が地域社会の一員として居場所と役割等を得ることで「地域社会とのつながり」を取り戻し、自らの意思により安定した生活を営むことを目指します。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●国における「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」の改定を踏まえ、本市の実情に応じた「第2期川崎市ホームレス自立支援実施計画」を策定しました。 ●「ホームレス緊急一時宿泊施設(愛生寮)」については、地域住民の理解を得て、また、利用者の処遇調整等を経て円滑に閉所しました。 ●自立支援施設の安定した運営から、2か所併せての利用者は月平均150人を超え、年間500人以上の人が、就労・年金・生活保護等により自立を果たしました。 ●川崎市就労自立支援センターの分館となる「サテライト型」施設を、幸区南幸町に定員10人で設置しました。 ●施設利用後のアフターケアの充実を図るための「グループホーム型」施設を幸区鹿島田に定員6人で設置しました。 |
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2008 | ||
B | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●自立支援施設退所後に再び野宿生活に戻ってしまう人も多く、安定した自立生活維持のため、一層の効果的支援とアフターケアの充実を図る必要があります。 ●経済情勢等の悪化により離職を余儀なくされた人、また、不安定な居住状態にあるホームレスとなるおそれのある人への支援について、さらなる対策を進める必要があります。 |
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●ホームレス自立支援施設と、その分館となる「サテライト型」施設、施設利用後のアフターケアの充実を図るための「グループホーム型」施設を計画的に整備、運営します。 ●公共職業安定所及び県ホームレス就業支援協議会等との連携により雇用・就労機会の創出に向けて取り組みます。 ●公共空間の施設管理者との緊密な連携を図り、巡回相談事業を強化することにより効果的な支援を推進します。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られている。B…目標に向かって一定の成果が上がっている。C…課題解決が不十分で取組の改善が必要である。D…課題解決が図られていないため、抜本的な見直しが必要である。
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
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自立者数 | ホームレス人数 | ||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
自立支援施設利用後に居所を設定し、就労・年金・生活保護等により自立した総人数です。(※緊急一時宿泊施設「愛生寮」の2008年度閉所に伴い、次年度の計画値が減少しています。) | ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法及び同基本方針に基づき実施される施策の効果を継続的に把握することを目的として、毎年1月に実施する全国調査における市内ホームレスの人数です。 | ||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | 小さいほどよい | ||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 652 | 613 | 人 | 2008 | 691 | 691 | 人 | 2008 | |||
2009 | 619 | 2009 | 650 | 2009 | |||||||
2010 | 696 | 2010 | 611 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
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予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 660,579 | 640,727 | 464,627 | 0 | 0 | 464,551 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
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明るい町づくり対策 | 3 |