施策進行管理・評価票(1)

評価年度:2012年度


<基本情報>

施策課題 12301000 消防署所等の適正配置と防災拠点としての整備 作成課 消防局総務部企画担当
基本政策 安全で快適に暮らすまちづくり 政策の
基本方向
災害や危機に備える 基本施策 消防力の強化
関係課 消防局施設装備課 重点

<第3期実行計画(2011(H23)〜2013(H25)年度)における施策の概要及び施策の目標>

当該施策によって
解決すべき課題
●火災等による被害の軽減と消防体制の市内平準化を図るため、消防車の現場到着までに時間を要する麻生区北西部地域(はるひ野・黒川地区)への現場到着時間を短縮する必要があります。
●首都直下の地震等の切迫性が指摘されていることから、震災対策において被害を最小限に抑えるためには、消防機関としての災害発生直後の地域の防災拠点となる消防庁舎の整備が急務であり、消防力の強化に向けて老朽化した消防署所の早期改築・改修が求められています。
施策の概要 ●人口増加地域である麻生区北西部地域(はるひ野・黒川地区)に(仮称)栗木出張所を新設し、改築中の柿生出張所の代替として運用を開始します。なお、2014年度以降に柿生出張所の竣工をもって(仮称)栗木出張所の代替運用を解除し、市内消防体制の均一化を目指します。
●消防力の整備指針の基準に基づいて消防署所の整備を推進し、消防車現場到着時間の短縮による災害対応の迅速性の向上を図ります。
●災害時における地域防災拠点としての機能に支障が生じないように、老朽化した築40年を超える庁舎や老朽化及び救急隊の増隊で手狭となっている庁舎の改築を2016年末までの予定で計画的に推進します。
施策の目標 ●麻生区北西部地域(はるひ野・黒川地区)に新設する(仮称)栗木出張所の運用開始及び改築中の柿生出張所の運用開始により、麻生区北西部地域の現場到着時間を短縮を目指し(基準:署所から4分30秒以内に到着できる範囲)、市内消防体制の均一化を図ります。
●老朽化により車庫のシャッターが故障し、消防隊の出場体制に支障がでること等がないように、老朽化した庁舎について、改築整備を計画的に推進し、地域の防災拠点の整備と機能発揮を目指します。

<成果の説明>

解決すべき課題に対する当該年度の成果 ●(仮称)栗木出張所が2012年12月に竣工しました。(栗木出張所は現在改築中の柿生出張所の代替運用中であり、2014年4月、柿生出張所の竣工に伴い2所体制となって初めて現場到着時間の短縮を図ります。)
●当初予定されていた南河原出張所救急隊増隊に伴う改修工事や各署所の空調及びシャッターの不具合、屋上防水工事などの突発的な緊急工事を実施し、職場環境や不具合箇所の整備・改善をすることにより建物の延命化を図りました。
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 ●市域全体における消防隊の活動範囲等のバランスを考慮した効果的、効率的な消防署所の適正配置を行うための調査研究が必要となります。
●引き続き消防署所の防災拠点としての充実強化を目指して、老朽化した消防出張所の計画的な改築整備を推進する必要があります。
評価結果及びその評価区分とした理由 2011 2012 2013 (仮称)栗木出張所の運用開始及び老朽化した消防署所の改築・整備が計画通りに進捗している一方、引き続き、消防体制の均一化及び老朽化対策を講じる必要があるため。
AⅡ AⅡ  

A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの


<今後の取組や方向性及び改善に向けた考え方>

2013年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 ●(仮称)栗木出張所の2014年4月の運用開始に向け、柿生出張所の建設工事に着手し、2013年度中に竣工する予定です。
●老朽化した消防署所の計画的な改修に取組むとともに、突発的に発生する緊急工事等に対応し、庁舎の延命化を図ってまいります。

<参考指標>

参考指標名① 参考指標名② 参考指標名③
消防署所の充足率 消防署所の計画改修件数  
指標の説明① 指標の説明② 指標の説明③
消防力の整備指針(総務省消防庁が消防力の基準を示したもの)で定める消防署所の必要数に対する本市の充足率。 延命化可能な署所の改修計画件数及び救急隊増隊等に伴う改修計画件数。  
指標の方向性① 指標の方向性② 指標の方向性③
     
年度 計画値 実績値 単位 年度 計画値 実績値 単位 年度 計画値 実績値 単位
2010       2010       2010      
2011 100 97.2 % 2011 1 100 % 2011      
2012 100 94.6 % 2012 1 100 % 2012      
2013 100     2013       2013      

<事業費>

(単位:千円)
年度 2011(H23)年度 2012(H24)年度 2013(H25)年度
予算 決算 計画事業費 予算 決算見込 計画事業費 予算 決算見込
事業費合計 1,032,430 1,059,217 723,200 785,223 753,548 693,265 0 0

<配下の事務事業所一覧>

事務事業名 達成状況 事務事業名 達成状況
消防署所の適正配置 3 消防署所の改築事業 3
庁舎等整備事業 3    

<用語説明>

 
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