施策進行管理・評価票(1)

評価年度:2012年度


<基本情報>

施策課題 14402000 自転車等の利用環境整備の推進 作成課 建設緑政局自転車対策室
基本政策 安全で快適に暮らすまちづくり 政策の
基本方向
快適な地域交通環境をつくる 基本施策 総合的自転車対策の推進
関係課 建設緑政局企画課 重点

<第3期実行計画(2011(H23)〜2013(H25)年度)における施策の概要及び施策の目標>

当該施策によって
解決すべき課題
●自転車利用者の利便性等を考慮した利用環境整備の推進などによる放置自転車問題の解消に向けた取組みが必要です。
●施設整備などハード面の施策とあわせて、既存駐輪場の利用率向上を図るなど、多様な自転車利用者に対応するソフト面での施策を行うことが必要です。
●放置自転車問題については、地域の特性に応じた取組と民間活力を活かした取組が必要です。
施策の概要 ●周辺環境や施設特性に応じた料金設定や、買い物等を目的とした短時間利用者に配慮した時間利用制料金など「新たな料金体系」の導入により、適正な駐輪場の利用を促進します。
●自転車等利用者に対する駐輪場への誘導など、ソフト面の施策の取組を進めます。
●鉄道事業者との連携や附置義務条例に基づく駐輪場の確保とともに、民間駐輪場助成制度導入など、民間による駐輪場整備を図ります。
施策の目標 ●市営駐輪場における「新たな料金体系」の導入により、駐輪場の利用促進を通じて、放置自転車の削減を図ります。
●市営駐輪場の管理運営について「指定管理者制度」を導入し、民間活力を活かした取組を推進することで、駐輪場の利用環境を改善して駐輪場の利用促進を図ります。
●鉄道事業者との連携や民間駐輪場整備に対する助成制度を導入し、民間による駐輪場整備の促進を図ります。

<成果の説明>

解決すべき課題に対する当該年度の成果 ●2012年4月に、市営駐輪場において、周辺環境や施設特性など駐輪場の利便性に応じた料金設定など「新たな料金体系」を実施しました。
●2012年4月に、市営駐輪場において「指定管理者制度」を導入し、民間事業者のノウハウを活力を活かした管理運営を開始しました。
●公民連携による駐輪場の整備促進に向け、民間駐輪場の整備に対する補助金制度について、2013年度からの導入に向けて、制度の検討を行いました。
●駐輪場の整備などハード面での取組みにあわせ、整理誘導員を増員して駐輪場への誘導を強化するなど、ソフト面での取組みを推進した結果、放置自転車等の台数が昨年度の9,516台から7,464台へと、前年度比2,052台減少しました。
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等  
評価結果及びその評価区分とした理由 2011 2012 2013 ●市営駐輪場において「新たな料金体系」や「指定管理者制度」の導入を実施したため。
●駐輪場整備などハード面での施策とあわせ、整理誘導員を増員して駐輪場への誘導を強化するなどソフト面での施策を推進した結果、駅周辺の放置自転車の台数が減少したため。
AⅠ AⅠ  

A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの


<今後の取組や方向性及び改善に向けた考え方>

2013年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 ●放置自転車の更なる減少を目指し、公民連携による駐輪場整備促進に向けて「民間自転車等駐車場整備費補助金制度」を導入してまいります。
●2012年4月の「新たな料金体系」や「指定管理者制度」の導入に伴う、市内駐輪場の利用率や利便性、放置自転車台数の増減等の検証を実施してまいります。

<参考指標>

参考指標名① 参考指標名② 参考指標名③
駅周辺の放置自転車の数(午前9時) 駐輪場利用台数(午前9時)  
指標の説明① 指標の説明② 指標の説明③
放置自転車等の撤去活動を推進するとともに、駅周辺の駐輪場の整備により放置自転車の数を減少させます。 駐輪場の利用促進を図り、駅周辺の放置自転車の数を減少させます。  
指標の方向性① 指標の方向性② 指標の方向性③
小さいほどよい 大きいほどよい  
年度 計画値 実績値 単位 年度 計画値 実績値 単位 年度 計画値 実績値 単位
2010 - 9,745 2010 - 58,061 2010      
2011 11,500 9,516 2011 58,500 61,450 2011      
2012 11,000 7,464 2012 59,000 56,623 2012      
2013 10,500     2013 59,500     2013      

<事業費>

(単位:千円)
年度 2011(H23)年度 2012(H24)年度 2013(H25)年度
予算 決算 計画事業費 予算 決算見込 計画事業費 予算 決算見込
事業費合計 58,959 55,925 88,011 57,483 53,283 79,094 0 0

<配下の事務事業所一覧>

事務事業名 達成状況 事務事業名 達成状況
自転車利用環境整備事業 3 自転車通行環境整備事業 3

<用語説明>

 
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