施策進行管理・評価票(1)

評価年度:2012年度


<基本情報>

施策課題 32202000 児童生徒の増加に対応した教育環境整備の推進 作成課 教育委員会事務局総務部企画課
基本政策 人を育て心を育むまちづくり 政策の
基本方向
子どもが生きる力を身につける 基本施策 教育環境の整備
関係課 教育委員会教育環境整備推進室 重点

<第3期実行計画(2011(H23)〜2013(H25)年度)における施策の概要及び施策の目標>

当該施策によって
解決すべき課題
●大規模な住宅開発に伴い、20歳代から40歳代のいわゆる「子育て世代」を中心に人口流入が続いた地区において児童生徒が増加傾向にあります。こうした児童生徒の増加を背景として、一部の学校では、教室不足が生じるなどの教育環境への影響が懸念されており、良好な教育環境の確保に向けた取組が求められています。
施策の概要 ●子どもたちを安全で快適な教育環境の中で育てていくことを目指し、児童生徒が増加している学校の校舎の改築及び増築、通学区域の見直し等を行います。
●子どもの増加が著しい武蔵小杉駅周辺地区及び今後の大幅な人口増が予測される新川崎地区において、良好な教育環境を確保していくために、小学校の新設に向けた取組を進めます。
●子母口小学校と東橘中学校の児童生徒増加に伴う施設狭あいなどの課題解決に向け、合築整備による教育環境の改善を図ります。
●児童生徒が増加している地域ごとの対応の検討を行います。
施策の目標 ●住宅開発等による人口増加によって児童生徒数が増加している学校については、校舎の増改築や学校の新設、通学区域の見直し等の学校や地域毎の実情を踏まえた手法により、教室不足を回避し、良好な教育環境を確保していきます。

<成果の説明>

解決すべき課題に対する当該年度の成果 ●新川崎地区及び小杉駅周辺地区における小学校新設のあり方を検討しました。
●子母口小学校と東橘中学校の合築整備において実施設計を完了しました。
●校舎増築工事を行いました。
はるひ野小中着手、東門前小完成、下沼部小完成、渡田小基本・実施設計着手、宮前小基本・実施設計完了、苅宿小基本・実施設計完了、片平小基本・実施設計着手、日吉中基本・実施設計完了、白鳥中基本・実施設計着手
●校舎改築工事を行いました。
大谷戸小学校着手、上丸子小学校実施設計完了
●児童生徒の増加に対応するための通学区域の一部変更を行いました。
新小倉地区、鹿島田地区、中丸子地区
●児童生徒の増加地域ごとの対応の検討を行いました。
●以上の取組によって、児童生徒増加地域の全ての学校において、必要な教室数を確保することができました。
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 ●計画策定以降に明らかとなった大規模な住宅開発計画もあるため、今後も人口動態を注視し、学校規模の予測の作成を行い、学校毎の状況に応じた課題の解決に向けた取組が必要となっています。
●学校の児童生徒数は、地区毎の人口動態の影響を受けるため、増加予測への適切な対応が必要となっています。
評価結果及びその評価区分とした理由 2011 2012 2013 ●今後も大規模な住宅開発計画の実施やそれに伴う児童生徒の増加に対する適切な対応が必要となるため
AⅡ AⅡ  

A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの


<今後の取組や方向性及び改善に向けた考え方>

2013年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 ●市内の人口動態や開発情報を適切に収集し、今後の児童生徒数推計を算出します。
●各学校の推計学級数に対し、「児童生徒の増加に対応した教育環境整備の基本的な考え方」に基づき、校舎の増改築や学校の新設、通学区域の見直し等の対応策を検討し推進します。

<参考指標>

参考指標名① 参考指標名② 参考指標名③
児童生徒増加への対応としての年度別増改築工事の完了校数    
指標の説明① 指標の説明② 指標の説明③
計画値は児童生徒の増加に伴い客観的に決まるため指標になじまないが、児童生徒の増加に対応するための校舎等増改築工事の完了校数を掲載する。指標の方向性は、義務教育の性質上、数値比較ができないため空欄    
指標の方向性① 指標の方向性② 指標の方向性③
     
年度 計画値 実績値 単位 年度 計画値 実績値 単位 年度 計画値 実績値 単位
2010   3 2010       2010      
2011 2 2 2011       2011      
2012 0 2 2012       2012      
2013 2     2013       2013      

<事業費>

(単位:千円)
年度 2011(H23)年度 2012(H24)年度 2013(H25)年度
予算 決算 計画事業費 予算 決算見込 計画事業費 予算 決算見込
事業費合計 1,903,864 1,771,542 2,580,710 3,966,454 3,313,481 7,232,135 0 0

<配下の事務事業所一覧>

事務事業名 達成状況 事務事業名 達成状況
児童生徒増加対策事業 3    

<用語説明>

 
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